专项审计计划

时间:2025年03月26日 来源:

采购合同风险合同条款风险:采购合同条款可能不清晰、不完整或存在歧义,导致合同执行过程中出现纠纷,如产品规格、质量标准、价格、交货期等条款约定不明确。合同签订风险:合同签订过程可能存在违规行为,如未经授权签订合同、合同签订程序不符合规定,影响合同的法律效力。合同变更风险:合同变更可能未经适当审批或未及时通知相关部门,导致合同执行混乱,如合同变更后未对相关部门进行培训和交底。采购计划风险计划编制不合理风险:采购计划可能未根据企业的实际需求和生产计划进行编制,导致采购过量或不足,影响企业的资金使用效率和生产经营活动,如采购计划未考虑市场需求的变化、库存水平的影响。计划调整风险:采购计划在执行过程中可能需要进行调整,但调整程序不规范或不及时,可能导致采购成本增加或交货延误,如未经审批擅自调整采购计划、调整后的计划未及时通知相关部门。资产管理审计是对企业资产管理活动的合规性、有效性和风险控制情况进行评估和检查的过程。专项审计计划

    包括子公司会计政策差异、母子公司往来业务、债权债务、投资资料,子公司利润分配、股权变动资料);母子公司决算日和会计期间的一致性;母子公司之间会计政策的一致性;母公司对子公司投资的会计核算处理的正确性。(2)检查确认合并报表范围。根据母公司的长期投资帐和表明母公司与子公司之间投资与被投资关系的批准文件,确实属于合并范围的企业。对于应合并而未合并的子公司,要查明因何种原因未将其纳入合并范围;对于不应合并而进行了合并的企业,要查明母公司是否存在未经批准而收购(转让)股份等情况。(3)检查企业集团内部经济往来情况。即检查母公司提供的有关经济往来的资料是否完整,并通过核对合并报表的抵销关系,验证合并报表的真实性。①检查母公司对子公司投资收益的处理是否按会计制度规定采用权益法进行核算,少数股东权益是否予以正确反映。母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额是否相抵销。②检查子公司与母公司之间以及子公司之间发生的债权债务的相互抵销情况。根据有关资料,核实债权债务是否真实存在;检查母公司是否按程序和规定将核对一致的债权债务进行抵销,对债权债务不一致的情况逐项核对。资产管理审计风险清单在审计目标和范围确定后,内部审计人员制定详细的审计计划。

内部控制审计风险清单:控制环境风险:治理结构风险:企业治理结构不完善,可能导致决策失误和管理混乱,如董事会成员缺乏**性、监事会未能有效发挥监督作用。企业文化风险:不良的企业文化可能影响员工的行为和态度,增加企业的经营风险,如企业缺乏诚信和道德价值观,鼓励员工追求短期利益。人力资源政策风险:不合理的人力资源政策可能导致员工素质不高、人员流动频繁,影响企业的内部控制效果,如招聘标准过低、培训和晋升机制不健全。

认定层次风险:收入确认风险:企业可能提前或推迟确认收入,以达到粉饰财务报表的目的,如在产品未交付或服务未完成时确认收入。应收账款坏账风险:应收账款可能无法收回,形成坏账,影响企业的资产质量和利润,如客户破产或无力支付货款。存货计价风险:存货的计价方法可能不恰当,导致存货价值高估或低估,影响企业的成本核算和利润计算,如采用不适合的存货计价方法,或未对存货进行准确的盘点和计量。固定资产折旧风险:固定资产折旧政策可能不合理,影响企业的成本费用和利润,如折旧年限过长或过短、折旧方法选用不当。应付账款完整性风险:企业可能隐瞒或漏记应付账款,以虚增利润或美化财务状况,如未将已收到货物但未支付款项的应付账款入账。审计工具主要包括哪些?

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舞弊审计是一项复杂而重要的工作。专项审计计划

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