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运算符单击)加班工资=加班时间*5应发工资=基本工资+加班工资+岗位津贴+奖金各公式已在资料上面注明,这里就不再重复3、数据输入:在已输入职员资料的前提下,输入白色方格的数字,黄色为设了公式的单元格,由系统计算。4、工资费用分配:根据提示前进。在“工资分配向导”窗口选择职员类别,选择工资项目,再选择费用科目代码和应付工资代码。每个职员类别都要逐一设置,如管理人员、销售人员等。完成后,系统自动生成一张凭证。5、银行代发工资文本文件:必须先将银行账号设为工资项目!名称类型长度小数项目或常数职员姓名文本8职员姓名工资金额数字142实发工资银行账号文本14银行帐号确定。出现银行代发工资文件,勾选“含无帐号职员”。文件——导出,选择引出类型,确认。选择保存路径,输入文件名,保存,再次确认。六、往来模块勾选了“往来业务核算”的科目才可使用。1、核销往来业务:选择会计科目和项目代码,一次只能选择一个往来单位,确定。使用“自动核销”可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。反核销或手工核销使用双击所选记录,手工核销时系统不自动检验数字是否正确。在核销窗口,选择项目代码可以过滤到别的往来单位。用财务软件就找金蝶软件代理商天诚时代价格合理。河东区问财务软件良心推荐天津金蝶软件代理商天诚时代科技

金蝶软件就找金蝶软件代理商天津天诚时代科技有限公司进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被***,只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据,以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。二、年结的处理方式根据帐套数据量、帐套数据本身的正确性,通常有以下几种年结方法:1、直接年结。利用软件自身提供的结账功能,在年末进行正常的年结是比较好的也是数据保存连续性***的办法。除非特别情况,都建议使用直接年结的方法。2、年结时不采用事务机制通过系统维护—账套选项—高级—结账(迷你版、标准版、行政事业版)中的选项“年结时不采用事务机制”来控制。金蝶软件就找金蝶软件代理商天津天诚时代科技有限公司选中这个选项,然后再执行期末结账。如果账套数据量特别大或者系统运行速度很慢时,经常出现年结需要很长的时间,或者结账状态类似于死机,长时间表面看不到任何反映。这个选项的作用是忽略事务的处理,从而达到提升年结速度的效果。三、图解年结步骤1)年结前后对比图:年结前:年结后:在12月份进行期末结账,此操作为“年度结账”操作,12月份结账后在原帐套目录下生成一个查询备份帐套文件“年结测试.A10”。蓟州区咨询财务软件就选金蝶软件服务商天津天诚时代科技买金蝶软件就找天津天诚时代的杨总,值得信任。

如产品结构、工艺、工装、定额、各种物料、设备、质量、财务、工作中心、人员、供应商、客户等。金蝶软件就找金蝶软件代理商天津天诚时代科技有限公司数据整理要满足软件的格式要求,并确保其正确性、完整性和规范性。7、模拟运行在完成了用户化和二次开发后,就可以用企业实际的业务数据进行模拟运行。这时可以选择一部分比较成熟的业务进行试运行,以实现以点带面、由粗到细,保证新系统进行平稳过渡。8、切换经过一段时间的试运行后,如果没有发生什么异常现象,就可以把原来的业务系统抛弃掉。只有这样,整个财务系统才能尽快走出磨合期,完整并**地运作下去。9、系统实施前后成效对照系统运行稳定后,应对一些关键参数与财务未上前相对照。如:外购件库存、外协套件库存、生产占用资金、原材料库存、交货周期、资金周转次数、库存盘点误差率、短缺率、劳动生产率、加班率、按时交货率、流动资产周转率、存货周转率等。
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原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价,金额自动计算。外币科目输入原币,本位币自动折算。涉及到退货凭证,建议采用“科目相同。红字相冲”的方式输入凭证,以便于出报表时从账上取数。在会计分录序时簿里,删除**后一笔凭证,可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证,只是打上“作废”标记,再单击一次删除,才能彻底删除。在“作废”之后可以“恢复”。2、凭证审核:凭证制单与审核不能为同一人,必须增加一个具有审核功能的操作员单张审核:直接单击凭证工具栏上的“审核”键,再单击一次即可取消。成批审核:在“凭证过滤”窗口设定范围,定义会计期间,选择“全部”或“未审核”凭证,确定。单击“编辑/成批审核”或工具栏上的“批审”按钮,提示是否成批审核?是。反审核:先换上审核人,选择“成批审核”,单击“编辑/成批销章”,可成批反审核,如果只要单张取消,首先选中凭证上的任一分录,单击工具栏上“审核”,打开凭证后,再单击凭证上方的“审核”键,即可单张取消审核。3、凭证过帐:根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐,在“凭证过滤”窗口选择凭证范围即可。反过帐:CTRL+F11,也可以部分反过帐。购买财务软件选就找金蝶软件代理商天诚时代服务周到。天津咨询财务软件金蝶软件代理商天诚时代杨总服务很细心
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和分录号,金额和摘要等自动带入。分录号由0开始。3)从凭证引入现金日记账:和第二点相同,先做好相关设置才可使用。在“现金日记账”窗口单击“文件/从凭证引入现金日记账”,在弹出的“凭证过滤”窗口设置条件,确定从哪些凭证引入数据,确定。系统提示引入数据。5、现金盘点与对帐:录入现金实盘数。6、银行对帐单:根据银行提供的对帐单逐笔新增录入。7、银行存款对帐:输入本次对帐日期,确定。自动对帐:设置相应条件,确定。系统默认的条件“借贷方向相反,金额相等”是**基本的条件,不得操作。其他的根据实际自行选择。手工对帐:直接在对帐单和日记账双方双击某条对应记录,对上的以“**”显示,针对“一对多”的情况。由于系统不对手工对帐进行数据校验,因此核对要仔细。取消对账:取消单笔记录,只需同时在对帐单和日记账双方双击。若要一次性取消某次对帐的结果,首先勾选“包括已勾对记录”,单击“取消对帐”,确定取消日期,确定。8、银行存款余额调节表:根据对帐后的未达账项自动生成。调节后的余额应相等。出纳轧账:可在任意期间多次轧帐,但必须至少有一次是在该期的**后***进行。轧帐后,轧帐日期前的记录不得增删改。河东区问财务软件良心推荐天津金蝶软件代理商天诚时代科技
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